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印刷問(wèn)答 2022-09-04 19:38 123
01#
關(guān)于印花稅計(jì)稅依據(jù)含不含稅這個(gè)問(wèn)題,以前暫行條例和相關(guān)文件都是沒(méi)有明確規(guī)定的,但是有一些稅務(wù)局的答疑口徑對(duì)此有過(guò)規(guī)范。
意思就是,按照印花稅條例規(guī)定,依據(jù)合同所載金額確定計(jì)稅依據(jù)。合同中所載金額和增值稅分開(kāi)注明的,按不含增值稅的合同金額確定計(jì)稅依據(jù),未分開(kāi)注明的,以合同所載金額為計(jì)稅依據(jù)。
而從2022年*月1日開(kāi)始實(shí)施的印花稅法有明確規(guī)定的。
但是就是光看這個(gè)規(guī)定還是讓很多納稅人不知道怎么簽合同才能省稅。
常見(jiàn)合同價(jià)款條款的方式如下:
1、直接注明一個(gè)含稅總價(jià),并約定開(kāi)具多少稅率的發(fā)票。
2、注明不含稅金額,但是并未單獨(dú)注明增值稅,條款另外注明以實(shí)際納稅義務(wù)時(shí)間的稅率開(kāi)票計(jì)稅結(jié)算,這種合同價(jià)格條款能很好的應(yīng)對(duì)稅率變化的情況,當(dāng)稅率有變化的時(shí)候,不用因?yàn)楹贤s定的含稅價(jià)格而扯皮。
*、合同注明不含稅金額,同時(shí)也注明增值稅金額。
以上三種常見(jiàn)的合同簽訂方式,只有第三種可以按不含稅金額計(jì)算印花稅,其他兩種都不滿足。
這個(gè)口徑在大連稅務(wù)局印花稅在線訪談時(shí)候也有明確。
[主持人]:合同中寫(xiě)明增值稅的,也要做基數(shù)算印花稅嗎? [2022-0*-22 0*:*4:12]
[嘉賓]:《印花稅法》第五條明確規(guī)定了應(yīng)稅合同和應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)的計(jì)稅依據(jù),為合同及產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。但如果未單獨(dú)列明增值稅,或僅約定了增值稅稅率的,需按應(yīng)稅合同和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)所載全額計(jì)算繳納印花稅。[2022-0*-22 0*:**:1*]
所以,對(duì)于這個(gè)口徑,大家就應(yīng)該明白怎么簽訂合同才能正確的以不含稅金額計(jì)稅了。
02#
以合同注明的不含稅金額計(jì)稅,但是據(jù)發(fā)財(cái)喵了解,很多公司根本就沒(méi)按合同計(jì)稅,而是按收入、按發(fā)票金額等方式粗略的計(jì)算申報(bào)印花稅。
不知道大家所在的公司是怎么繳納印花稅的?不知道發(fā)財(cái)喵說(shuō)的對(duì)不??你們有嚴(yán)格按照合同來(lái)統(tǒng)計(jì)印花稅并申報(bào)嗎?
其實(shí)如果我們看印花稅暫行條例,現(xiàn)在看印花稅法,印花稅怎么計(jì)稅其實(shí)都是說(shuō)的很清楚的。
印花稅暫行條例:
第三條 納稅人根據(jù)應(yīng)納稅憑證的性質(zhì),分別按比例稅率或者按件定額
計(jì)算應(yīng)納稅額。
第七條 應(yīng)納稅憑證應(yīng)當(dāng)于書(shū)立或者領(lǐng)受時(shí)貼花。
印花稅法
第八條 印花稅的應(yīng)納稅額按照計(jì)稅依據(jù)乘以適用稅率計(jì)算。
第十五條 印花稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人書(shū)立應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。
總結(jié)性的說(shuō),就是按照應(yīng)稅憑證類型和相應(yīng)的稅率計(jì)稅,在書(shū)立應(yīng)稅憑證的當(dāng)日產(chǎn)生納稅義務(wù)。
比如應(yīng)稅憑證是合同性質(zhì),那就是合同簽訂時(shí)候,按照合同金額和合同性質(zhì)對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)稅,產(chǎn)生納稅義務(wù),然后在相應(yīng)的征收期申報(bào)繳納。
但是實(shí)際呢?反正我待過(guò)的公司沒(méi)這么交過(guò)印花稅。
其中有個(gè)公司,購(gòu)銷合同中的銷售合同是按照每個(gè)月對(duì)外開(kāi)具的增值稅發(fā)票的金額來(lái)計(jì)稅,而采購(gòu)合同是按當(dāng)期實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的金額來(lái)計(jì)算繳納印花稅的。
而另外一個(gè)公司是按照每一個(gè)賬載的銷售收入和庫(kù)存商品入庫(kù)金額來(lái)計(jì)算繳納印花稅的。
很明顯,這樣的操作方式理論上是并不符合相關(guān)規(guī)定,可以說(shuō)是滯后納稅了,因?yàn)槭杖氪_認(rèn),發(fā)票開(kāi)具,貨物入庫(kù)的時(shí)間基本是晚于合同簽訂時(shí)間的。
其實(shí)我也詳細(xì)了解過(guò)為什么這樣處理?能不能?chē)?yán)格按照印花稅相關(guān)規(guī)定申報(bào)繳納印花稅?
也就是統(tǒng)一設(shè)置、登記和保管《印花稅應(yīng)納稅憑證登記簿》及時(shí)、準(zhǔn)確、完整記錄應(yīng)納稅憑證的書(shū)立、領(lǐng)受情況,包括:應(yīng)納稅憑證種類、應(yīng)納稅憑證編號(hào)、憑證書(shū)立各方(或領(lǐng)受人)名稱、書(shū)立(領(lǐng)受)時(shí)間、應(yīng)納稅憑證金額、件數(shù)等。
然后按照登記簿的記錄來(lái)計(jì)算繳納印花稅,有新增合同就登記好,及時(shí)繳納印花稅。
但是理想是美好的,現(xiàn)實(shí)是很難的,企業(yè)太大,各個(gè)部門(mén)都有合同,統(tǒng)計(jì)工作太難開(kāi)展了,最后按照收入或者開(kāi)票方式計(jì)稅反而是最方便快捷的。
你說(shuō)這種方式有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格說(shuō)也有,一方面納稅滯后,一方面肯定算出來(lái)的稅額是和嚴(yán)格按合同統(tǒng)計(jì)的結(jié)果是有差異的,可能多也可能少。
但是實(shí)際上這么多年,至少我經(jīng)歷的公司,稅務(wù)局在檢查時(shí)候其實(shí)對(duì)這塊的計(jì)稅方式并沒(méi)有質(zhì)疑,也沒(méi)有因此被處罰過(guò),糾其原因,我細(xì)想了一下,其實(shí)你比如稅務(wù)局來(lái)查印花稅,怎么看你印花稅交對(duì)沒(méi)呢?他其實(shí)也不知道你有哪些合同,他們最終可能也只有按照你的發(fā)票,收入情況進(jìn)行匡算,看你實(shí)際繳納的和他們匡算的金額有么有太大的差異,以此來(lái)判斷你是否少交印花稅了。
所以,這種方便的計(jì)算方法也就被默認(rèn)了。
但是這種方法就遇到一個(gè)比較關(guān)鍵性的問(wèn)題。
你如果僅僅按銷售收入計(jì)算印花稅,或者按發(fā)票金額計(jì)稅,但是你的合同又都是按含稅價(jià)簽訂的,你是否就漏了一塊稅金呢?
所以,發(fā)財(cái)喵想提醒一下目前按銷售收入計(jì)稅的朋友,還是要關(guān)注一下你們合同的簽訂方式,如果是含稅價(jià)格簽訂的合同,那你是否應(yīng)該在銷售收入上加上增值稅作為計(jì)稅依據(jù)納稅呢?
可能你會(huì)說(shuō)我那里分得清,有些合同又是按含稅簽的,有些合同又分開(kāi)列明的,那這種情況既然你的分不清,是不是都按含稅的申報(bào)更保險(xiǎn)呢?
畢竟我們看增值稅里面如果你兼營(yíng)分不清都是從高計(jì)稅,你免稅和征稅分不清都是按征稅處理,這里你合同怎么簽分不清,都按含稅來(lái)交稅是更合理的。
當(dāng)然可能你也懶得管,反正這塊也沒(méi)出過(guò)問(wèn)題,那也沒(méi)事,思考一下這個(gè)問(wèn)題其實(shí)也是一種學(xué)習(xí)。
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